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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-07 11:22

您好
請問前期留抵的時候分錄怎么寫的

583106530 追問

2020-04-07 11:27

因為我才接受這家公司,之前的留抵分錄我不很清楚

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:28

那您要把前期的查明了 才好做對應(yīng)的賬務(wù)處理

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一般納稅人的增值稅進項稅會計分錄主要是:應(yīng)付賬款xx元,七、八、九、十月份增值稅xx元,增值稅進項稅額xx元;銷項稅會計分錄是:銷售收入xx元,銷項稅額xx元;增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄是:應(yīng)交增值稅xx元,應(yīng)交稅費xx元;交稅會計分錄是:應(yīng)交稅費xx元,現(xiàn)金xx元。 其中增值稅最重要的是計算,可以使用簡便的計算方式:稅率×金額=增值稅,比如有一筆購買原材料200元,增值稅稅率為3%,則應(yīng)交增值稅6元,即:0.03×200=6元。
2023-03-14 13:54:29
你好 你需要說下業(yè)務(wù) 判斷你借方科目是什么 ? 之前分錄怎么做賬的
2020-01-09 09:38:09
計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2020-01-04 16:16:41
你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33
你好,可以暫不做結(jié)轉(zhuǎn)處理也可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方。借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
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