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月明
于2022-01-12 15:11 發(fā)布 ??678次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-12 15:12
您好,您是想說怎么結轉增值稅嗎?
月明 追問
2022-01-12 15:13
每個月報增值稅時,進項稅抵減增值稅,這個情況怎么做分錄
東老師 解答
2022-01-12 15:14
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
2022-01-12 16:01
老師,我們進項和銷項稅額都有余額,一直沒處理過,怎么處理
2022-01-12 16:02
這個看情況,有余額的話也不一定就是錯誤的。
2022-01-12 16:15
我們是每月的進項和銷項沒有處理,現(xiàn)在年底想處理一下,看看怎么做比較好
2022-01-12 16:16
這個你們都可以轉到應交稅費,未交增值稅。
2022-01-12 16:20
后邊呢,怎么處理
后面就這么暫時先掛賬啊。
2022-01-12 16:22
好的,那以后每個月進項和銷項也都這么處理嗎
對,你想沒有余額就這么處理。
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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月明 追問
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