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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-07 11:09

你好,照常和其他員工的合并計提

開朗的摩托 追問

2020-04-07 11:11

公司連法人總共3個人交社保,你看這樣寫對嗎

小云老師 解答

2020-04-07 11:15

是的,這樣做沒有錯。

開朗的摩托 追問

2020-04-07 11:48

好的。對了我想問下,社保是當月申報當月,下月扣款嗎?還是當月申報下月的?

小云老師 解答

2020-04-07 11:49

這個各地不一樣的,

開朗的摩托 追問

2020-04-07 12:28

因為疫情期間,我2月份社保申報時是正常數(shù)額的,但是3月扣款只扣了1634.64元。然后3月申報時顯示的金額就是1634.64元,扣款時也是1634.64元。那我想問下2.3月份的社保申報和繳納的分錄咋做,差額部分怎么處理?

小云老師 解答

2020-04-07 12:33

差額反分錄沖銷就行了

開朗的摩托 追問

2020-04-07 15:27

那2月份的具體應(yīng)該怎么做吖?還請詳細一點告訴一下,

小云老師 解答

2020-04-07 15:28

借:銀行存款  貸:管理費用等

開朗的摩托 追問

2020-04-07 15:31

怎么是銀行存款增加呢?實際稅務(wù)局扣款的時候就是1634.64,只是2月申報的時候多計提申報了而已

小云老師 解答

2020-04-07 15:32

借:應(yīng)付職工薪酬  貸:管理費用等

開朗的摩托 追問

2020-04-07 15:36

那老師我再問一下,內(nèi)賬會計是不是除了不報稅,其他做賬流程一切正常啊

小云老師 解答

2020-04-07 15:37

是的,做賬流程是一樣的

開朗的摩托 追問

2020-04-07 15:39

好的,我公司今天4月收到3月的一張維修卷簾門的發(fā)票,但是款項還沒付,這時候應(yīng)該先掛應(yīng)付賬款做賬,還是等付款當天再入帳?

小云老師 解答

2020-04-07 15:40

不同的問題麻煩另開一個提問了,謝謝

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相關(guān)問題討論
是通過研發(fā)費用,處理。
2019-05-09 14:33:26
舉個例子吧。公司要發(fā)6000工資給你?,F(xiàn)在你要給孩子交學(xué)費(或者個人社保)300,公司直接幫你交300,剩余的5700發(fā)給你。是不是公司總共支付了6000,就要按6000計提工資?
2023-09-20 16:12:55
您好 應(yīng)該按照應(yīng)發(fā)工資計提 根據(jù)員工任職的部門計入不同的會計科目
2019-10-10 19:37:06
你好,照常和其他員工的合并計提
2020-04-07 11:09:56
你好,你單位的員工可以的
2018-12-06 11:36:06
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