老師,員工2024年的年終獎2萬,2025年6月份發(fā)放,那申 問
申報個稅時,可以在6月份按獎金申報 答
老師 請教一下 本月記完賬后 資產負債 問
你好 在應收和應付里面。 答
客戶寄存的啤酒,對于時間已超期未取,或者是區(qū)間已 問
附件已上傳,請查收! 答
老師,年前有幾張發(fā)票,專票,對方開給我們的,錢也已經 問
您好, 是的,要退給我們,能轉到一般戶 答
電子發(fā)票的代碼在那個位置呢? 問
您好,最右邊上面,那一串數字 答

應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
銷售免稅農產品的帳務處理是:借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入嗎?還是借:應收帳款 借;應交稅金--減免稅,貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--銷項
答: 你好,是 借:應收帳款, 貸:主營業(yè)務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教老師,小規(guī)模公司開發(fā)票,如何做分錄,借:庫存現金/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——增值稅——減免稅款
答: 你好! 可以做分錄: 借:庫存現金/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅


蔣飛老師 解答
2020-04-07 10:51
@ 追問
2020-04-07 10:51
蔣飛老師 解答
2020-04-07 10:53