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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-07 10:59

1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;

2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

小喬 追問

2020-04-07 11:03

要在擎天出口退稅軟件申報(bào)出口退稅的,外貿(mào)公司進(jìn)項(xiàng)稅還要匹配,不知我們生產(chǎn)型的要怎么做,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有匹配性

樸老師 解答

2020-04-07 11:07

你有進(jìn)項(xiàng)嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口退稅系統(tǒng)一樣,都不能抵扣的,

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1、出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 2、如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-04-07 10:59:34
是電子稅務(wù)局出口申報(bào)
2024-05-09 09:57:51
在國(guó)際貿(mào)易單一窗口申報(bào),是必須要等到10月1號(hào)以后嗎?9月13號(hào)的那筆可以單獨(dú)一次在出口業(yè)務(wù)發(fā)生后立即申報(bào),即在9月份申報(bào)可以嗎?
2018-09-26 20:44:39
你好同學(xué),就是你們出口的全部文件包括你們的合同,銷售的關(guān)海的單據(jù),國(guó)內(nèi)的單據(jù)這些
2020-03-17 11:14:37
你好!按規(guī)定是要收齊的,沒法辦理退稅手續(xù)
2016-09-01 10:27:22
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