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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-06 18:51

你這反回來的款項,你是直接計入其他應付款處理,下一期交納 的時候用這個款項去交納就可以了

抖抖貓 追問

2020-04-06 19:19

那如果是把這部分算入工資收入的話,那是不是對應的應該在專項扣除里面把這部分給減去呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 19:42

是的,需要減掉的,這樣你的應納稅所得額才不變

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你好,以往年度的費用多做了,沖銷多入賬的費用分錄是 借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用?
2022-01-04 13:09:22
借,銀行存款等 貸,以前年度損益調(diào)整
2022-01-04 12:38:13
您好,盡量在匯算清繳前,入賬都可以的。
2020-01-01 09:58:08
你好!費用票不跨年
2018-04-13 19:05:53
這樣不合適,要根據(jù)實際業(yè)務做賬
2017-06-27 19:18:50
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