
免增值稅的,收入均開(kāi)的收據(jù),未開(kāi)據(jù)過(guò)增值稅發(fā)票,增值稅申報(bào)是該0申報(bào)還是按銷售額申報(bào)?
答: 是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,3月份的未開(kāi)票收入有減免嗎,是否也是減按1%的稅率申報(bào)增值稅?
答: 也是減按1%的稅率申報(bào)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)收入小于所得稅申報(bào)收入,怎么辦?增值稅按開(kāi)票報(bào)的稅,所得稅加了無(wú)票收入
答: 同學(xué)你好,這種情況下,需要更正增值稅申報(bào)表,也按加無(wú)票收入的申報(bào)處理。


菜家壕 追問(wèn)
2020-04-06 15:57
文文老師 解答
2020-04-06 15:58
菜家壕 追問(wèn)
2020-04-06 16:05
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2020-04-06 16:06
文文老師 解答
2020-04-06 16:09
菜家壕 追問(wèn)
2020-04-06 16:19
文文老師 解答
2020-04-06 16:21
菜家壕 追問(wèn)
2020-04-06 16:29
文文老師 解答
2020-04-06 16:31