
上月原材料暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
你好 老師我想問(wèn)一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒(méi)有收到 怎么處理
答: 成本可以按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒(méi)庫(kù)存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
答: 沖銷(xiāo) 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


wenwen 追問(wèn)
2020-04-06 15:43
maize老師 解答
2020-04-06 15:47