
請問老師,我們公司是籌建工廠期間,發(fā)包給其他公司承包建筑廠房,前期預(yù)付工程款時計(jì)入“預(yù)付賬款”科目,現(xiàn)在廠房工程未完工,且公司未有收入,對方公司先開具了部分專票給我方公司,會計(jì)分錄是否是這樣列:借:在建工程-開辦費(fèi),應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:預(yù)付賬款-工程款部分?
答: 是的,你的分錄是正確的。
公司6月份認(rèn)證2月份支付的工程款專票,當(dāng)時2月份支付工程款的會計(jì)分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;6月份專票認(rèn)證后的會計(jì)分錄是 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
答: 你好,取得發(fā)票屬于在建工程核算的話是這樣組賬務(wù)處理的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫理理吧。公司購買固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個頁面處理


木子魚 追問
2020-04-06 14:43
玲老師 解答
2020-04-06 14:53
木子魚 追問
2020-04-06 14:55
玲老師 解答
2020-04-06 14:56