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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-06 11:38

你好,有的看不太清楚
第一問
借:固定資產(chǎn)200
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額26
  貸:實收資本226

唯咿 追問

2020-04-06 11:40

唯咿 追問

2020-04-06 11:40

趙海龍老師 解答

2020-04-06 11:49

第二問
借:交易性金融資產(chǎn)500
    投資收益 20
   貸:銀行存款 520
借應(yīng)收股利
 貸:投資收益20

趙海龍老師 解答

2020-04-06 13:01

第三問
借應(yīng)收賬款113
  貸:主營業(yè)務(wù)收入 100
          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-*銷項稅額13
借:銀行存款100*.98+13
   財務(wù)費用-差額部分
     貸:應(yīng)收賬款113

趙海龍老師 解答

2020-04-06 13:01

結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本70
  貸:庫存

趙海龍老師 解答

2020-04-06 13:02

第四問
借:銀行存款 90.4
   貸:其他業(yè)務(wù)收入 80
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-*銷項稅額10.4
借:其他業(yè)務(wù)成本
  貸:原材料

趙海龍老師 解答

2020-04-06 13:04

第五題
借:銀行存款110
   無形資產(chǎn)累計攤銷230
  貸:無形資產(chǎn) 300
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-*銷項稅額5
     資產(chǎn)處置損益175

趙海龍老師 解答

2020-04-06 13:05

借:銀行存款5000*2*0.98
  貸:股本 5000
      資本公積--股本溢價

趙海龍老師 解答

2020-04-06 13:06

借:利潤分配-未分配利潤
  貸:盈余公積-提取法定盈余公積金
     應(yīng)收股利

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你好 只需要寫分錄就可以了
2020-06-02 10:38:27
你好,有的看不太清楚 第一問 借:固定資產(chǎn)200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額26 貸:實收資本226
2020-04-06 11:38:25
您好,這個就是完整分錄 比如你上個月攤銷5000, 借:管理費用5000 貸:累計攤銷5000 這個月發(fā)現(xiàn)上個月多攤銷了1000,實際只應(yīng)該攤銷4000,那么就沖銷之前多攤銷的金額1000,做以下分錄 借:管理費用 -1000 貸:累計攤銷 -1000
2020-07-07 17:03:15
不好意思、能把題目發(fā)一下嘛
2019-12-13 11:10:40
您好 一般是收到穩(wěn)崗補貼金額比較大的單位才這樣處理 分期確認(rèn)營業(yè)外收入 金額小的單位就一次性計入 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-04-17 17:00:31
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