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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-05 23:25

你這里對(duì)外銷售都是13%呀,同學(xué),你指的什么銷售有9%的稅率呢。

晨夕2020 追問

2020-04-05 23:41

老師,題中另一半直接銷的煙葉不是9的稅率嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 08:15

你指的是這個(gè)煙葉一部分直接銷售,一部分加工成煙絲對(duì)外銷售。是的,這里需要區(qū),煙葉對(duì)外銷售增值稅率是9%進(jìn)行抵扣。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 08:15

第一道題的這個(gè)解析式有一點(diǎn)點(diǎn),不那么太正確,它沒有區(qū)分。

晨夕2020 追問

2020-04-06 09:56

知道了,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 10:13

客氣,祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,銷項(xiàng)為什么開的是計(jì)算機(jī)配件
2023-10-13 14:14:25
你好,你們是拆了之后銷售嗎?是簡(jiǎn)單的拆分嗎?
2023-10-13 14:15:37
您好,需要知道你們公司的增值稅稅負(fù)。用增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)票面金額/(1+稅率)*稅率)/不含稅銷售額 這樣算出進(jìn)項(xiàng)票面金額,就是你要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2018-12-17 14:28:50
你好 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)2046960.33-進(jìn)項(xiàng)2044307.87。
2019-12-26 17:51:23
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額(不含稅銷售額*稅率)-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有稅負(fù)你不想交這個(gè)就需要小于等于0 。有稅負(fù)= 應(yīng)交增值稅/不含稅銷售額
2020-07-31 08:41:05
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