国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-05 20:50

你好
甲計時工資=10000/(2000加上3000)*2000=4000;工資總計=4000加上1600=5600
乙計時工資=10000-4000=6000;工資總計=6000加上2200=8200
借:生產(chǎn)成本——甲 5600
借:生產(chǎn)成本——乙 8200
借:制造費用  6580
借:管理費用  4420
貸:銷售費用  1000
貸:應(yīng)付職工薪酬   25800


借:生產(chǎn)成本——甲 5600*6%
借:生產(chǎn)成本——乙 8200*6%
借:制造費用  6580*6%
借:管理費用  4420*6%
貸:銷售費用  1000*6%
貸:應(yīng)付職工薪酬   25800*6%

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 甲計時工資=10000/(2000加上3000)*2000=4000;工資總計=4000加上1600=5600 乙計時工資=10000-4000=6000;工資總計=6000加上2200=8200 借:生產(chǎn)成本——甲 5600 借:生產(chǎn)成本——乙 8200 借:制造費用 6580 借:管理費用 4420 貸:銷售費用 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25800 借:生產(chǎn)成本——甲 5600*6% 借:生產(chǎn)成本——乙 8200*6% 借:制造費用 6580*6% 借:管理費用 4420*6% 貸:銷售費用 1000*6% 貸:應(yīng)付職工薪酬 25800*6% 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-05 20:50:57
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
您好!是要做2個分錄。但是你可以做到一個憑證上面。
2016-12-22 14:50:45
借管理費用、福利費等貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 這個不用提前計提,按照實際業(yè)務(wù)來做就可以了
2022-12-15 15:59:42
你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細(xì)。 工資的時候借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-05-19 14:57:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...