
,借:管理費用-福利借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應付職工薪酬-福利借:應付職工薪酬-福利貸:銀行存款借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅借:應付職工薪酬-福利貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利貸:應付職工薪酬-福利
答: 最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師好:給員工發(fā)放福利進項稅轉(zhuǎn)出 需要通過應付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額),貸:應付職工薪酬(庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額), 借:應付職工薪酬 (庫存商品金額+進項稅轉(zhuǎn)出金額)貸:庫存商品 應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出。
答: 你好,學員,新年好 這個不需要過度的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應付職工薪酬-福利費?100000元應交稅費-應交增值稅(進項稅)6000元貸:銀行存款???? 106000做進項稅轉(zhuǎn)出借:應付職工薪酬-福利費?6000元貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)6000元,6000元的進項稅轉(zhuǎn)出來以后,應付職工薪酬_福利費 6000元,再怎么走賬?
答: 借:管理費用——福利費等 貸:應付職工薪酬——福利費


胡醒醒 追問
2020-04-05 17:29
許老師 解答
2020-04-05 17:36