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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-05 17:23

已經(jīng)知道不能抵扣,而且在做分錄時,全部記入成本的話,是不用再做轉(zhuǎn)出處理的哦

胡醒醒 追問

2020-04-05 17:29

我們單位的會計處理方法是先進行抵扣,在做轉(zhuǎn)出。并且是管理費用-福利費。那么應該怎么做分錄

許老師 解答

2020-04-05 17:36

這樣的話     借:管理費用   應交稅費-應交增值稅-進項稅額        貸:應付職工薪酬 
轉(zhuǎn)出     借:管理費用      貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
借:管理費用——福利費等 貸:應付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
第二個分錄是正確的 借:應付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費用 應交稅費-進項 貸:應付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2018-09-14 09:02:51
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