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內向的帆布鞋
于2016-05-13 16:44 發(fā)布 ??855次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-05-13 16:59
開1030的增值稅普通發(fā)票可價稅怎么分配
內向的帆布鞋 追問
2016-05-13 17:04
那報增值稅時就得報1030/1.03*0.03可抵成本900國稅的系統(tǒng)中查不出
李老師 解答
2016-05-13 16:57
給客戶開1030 報稅按差額報 跟原來營業(yè)稅時候一樣的
2016-05-13 17:00
1030/1.03=金額 金額*0.03=稅額
2016-05-13 17:09
但是有銷售額扣除項目 申報表最新的 你去看下 配合營改增的
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老師 小規(guī)模旅游業(yè)若銷售旅游服務共1030取得可抵成本共900那我開增值稅普票給客戶時怎么開
答: 給客戶開1030 報稅按差額報 跟原來營業(yè)稅時候一樣的
請問小規(guī)模旅游業(yè)開的增值稅電子普通發(fā)票,能差額征稅嗎
答: 可以差額計稅,同學
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
旅游業(yè)小規(guī)模納稅人應交增值稅怎么算得
答: 你那個看不太清啊。61996?
旅游行業(yè)營改增后,小規(guī)模的企業(yè)能差額征收增值稅嗎
討論
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人能用差額增稅嗎?增值稅怎么算呢?
老師 我是小規(guī)模旅游業(yè) 采取差額計稅 若營改增后銷售旅游服務1030元取得可抵成本門票等共900元那我開增值稅普票給客戶時這1030元金額與稅額怎么分
旅游業(yè)小規(guī)模納稅人,差額征收增值稅,如何申報
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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內向的帆布鞋 追問
2016-05-13 17:04
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2016-05-13 16:57
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2016-05-13 17:00
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