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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-04-05 10:50

同學(xué)好,1-2月銷售不含稅104130.97元+3月銷售不含稅30491.05元第填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄未達起征點免稅銷售額中,3%稅率發(fā)票稅額3123.93元+30491.05/1.03*3%填寫在第18和第19欄本期免稅額中

注會~雨點兒 追問

2020-04-05 11:26

那不是全按3%稅率申報?

注會~雨點兒 追問

2020-04-05 11:27

賬務(wù)處理呢?也是按3%的稅率入營業(yè)外收入嗎?這樣就與開發(fā)票的稅額不相符了?

英老師 解答

2020-04-05 11:30

你享受的是不超30萬元的免稅政策,不是減稅政策

注會~雨點兒 追問

2020-04-05 11:31

那賬務(wù)處理呢應(yīng)該怎樣入賬

注會~雨點兒 追問

2020-04-05 11:33

申報表這樣填寫是對的是嗎?

英老師 解答

2020-04-05 11:33

1、1)享受季度未超30萬免征增值稅的賬務(wù)處理:
借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   
(2)減免增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸:營業(yè)外收入

注會~雨點兒 追問

2020-04-05 11:37

我糾結(jié)的是3月份銷售發(fā)票是按1%開的3月銷售不含稅30491.05元1%稅率發(fā)票稅額304.91元如果入賬,如果按發(fā)票稅額304.91元那就與申報的稅不相符了

英老師 解答

2020-04-05 11:39

這個沒有關(guān)系,你按發(fā)票做帳就是

注會~雨點兒 追問

2020-04-05 11:40

嗯嗯 謝謝老師!

英老師 解答

2020-04-05 11:41

不客氣,謝謝同學(xué),請給予5星好評,加油!!

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同學(xué)好,1-2月銷售不含稅104130.97元%2B3月銷售不含稅30491.05元第填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄未達起征點免稅銷售額中,3%稅率發(fā)票稅額3123.93元%2B30491.05/1.03*3%填寫在第18和第19欄本期免稅額中
2020-04-05 10:50:59
您好,發(fā)票數(shù)量寫5,視同每個產(chǎn)品打折銷售,否則還得視同銷售計算增值稅。
2020-05-27 09:48:47
您是銷售嗎?如果是:借:應(yīng)收帳款,但應(yīng)交稅金–增值稅–銷項稅
2019-06-19 16:31:54
按原價做采購應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),再按返利抵減應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)處理
2017-07-29 12:59:57
您好,您賣東西的就是銷售發(fā)票,采購進來的就是采購發(fā)票,具體看發(fā)票您公司在購買方還是銷售方
2019-06-14 20:49:37
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