国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-05 08:51

你好,
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款(未付款)

翠青 追問

2020-04-05 08:52

老師,那我上個(gè)月份做錯(cuò)了,我寫的借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-04-05 08:53

你好,您支付現(xiàn)金了么,如果沒有支付,現(xiàn)金賬是對(duì)不上的。

翠青 追問

2020-04-05 08:55

老師我們這個(gè)是記賬公司,負(fù)責(zé)稅務(wù)這邊,只對(duì)銀行,現(xiàn)金人客戶自己有帳

立紅老師 解答

2020-04-05 09:06

你好,現(xiàn)在分錄
借:庫存現(xiàn)金
貸:應(yīng)付賬款
將庫存現(xiàn)金調(diào)整為應(yīng)付賬款

翠青 追問

2020-04-05 09:10

老師我這個(gè)是19年12月份的帳已經(jīng)結(jié)賬了,12月份做的借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)在,我現(xiàn)在做1月份的帳,這筆費(fèi)用發(fā)票收到了,我該怎么做,我想問的這個(gè)意思

立紅老師 解答

2020-04-05 09:20

你好,發(fā)票上的金額與您計(jì)提的數(shù)有差異么?

翠青 追問

2020-04-05 09:21

有差異,我是這樣處理的老師,我把之前預(yù)提的全部沖銷了,按發(fā)票金額重新入的

立紅老師 解答

2020-04-05 09:28

你好,如果有差異,可以像您這樣處理的

翠青 追問

2020-04-05 09:29

好的,謝謝老師,如果沒有差異該怎么處理

立紅老師 解答

2020-04-05 09:30

你好,如果沒有差異,是不需要處理的,,預(yù)提的費(fèi)用在匯算前取得票據(jù)就可以

翠青 追問

2020-04-05 09:32

那這個(gè)票據(jù),我就不用附在憑證上了嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:37

你好,是的,不需要附在憑證,因?yàn)樯夏陸{證已經(jīng)裝訂了,可以注明附件另訂,單獨(dú)保存

翠青 追問

2020-04-05 09:39

好的謝謝老師,你的回答我特別滿意,可以評(píng)價(jià)嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:41

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,將上月多開的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
2019-12-12 12:24:50
您好,因?yàn)閮?nèi)部關(guān)聯(lián)交易抵消未實(shí)現(xiàn)部分
2022-01-15 07:56:22
你好,沒有看到你的分錄,
2019-08-16 16:32:23
你好! 1.先沖回的 借:管理費(fèi)用-37 貸:應(yīng)付-37
2019-06-04 13:01:06
你好!貸方銀行存款 或應(yīng)付賬款
2018-09-26 14:25:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...