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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2020-04-04 11:34

你好!可以的
不影響做賬的

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-04 11:43

那老師請問你之前有員工報(bào)銷借款(之前無借款)我記入借:管理費(fèi)用貸:他其他應(yīng)收款,后來他又轉(zhuǎn)錢給公司,我怎么做會計(jì)分錄?

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-04 11:44

那老師我請問之前有員工報(bào)銷借款(之前無借款)我記入借:管理費(fèi)用貸:他其他應(yīng)收款,后來他又轉(zhuǎn)錢給公司,我怎么做會計(jì)分錄?(上一條發(fā)錯(cuò)了)

學(xué)堂用戶_ph175714 追問

2020-04-04 11:57

能不能這樣做,借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款。等到以后公司轉(zhuǎn)他錢的時(shí)候,再做一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2020-04-04 12:09

你好!

可以的。

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相關(guān)問題討論
你好!可以的 不影響做賬的
2020-04-04 11:34:05
先開票后結(jié)算的,可以按照開票金額計(jì)入工程結(jié)算科目,暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)收入成本。進(jìn)度結(jié)算后在確認(rèn)收入成本。
2019-07-06 15:40:59
借;應(yīng)付賬款 累計(jì)折舊 營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn) 營業(yè)外收入
2016-04-12 20:10:15
您好 請問這家單位給您開具發(fā)票的嗎
2021-11-26 11:19:01
調(diào)整100萬 你應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行入賬,而不是老板說多少
2016-06-15 15:09:11
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