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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-04-04 08:53

可以先白條入賬,后續(xù)取得發(fā)票,

纖語 追問

2020-04-04 08:57

可是 現(xiàn)在手上已經(jīng)拿到了16萬的收入發(fā)票,只是忘記了,所以之前沒有準(zhǔn)備抵它的成本票,現(xiàn)在4月了,再有費(fèi)用票也是4月份的了,那這16萬怎么辦呀?是記到4月還是要記到1-3月呀?記到1-3月就沒有票抵了,季度是不是就要交稅了啊

maize老師 解答

2020-04-04 09:03

國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告

國家稅務(wù)總局公告2011年第34號六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題

  企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。

纖語 追問

2020-04-04 09:05

那增值稅呢?是要交嗎?交多少呀

maize老師 解答

2020-04-04 09:08

一般納稅人嗎,開啥,增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

纖語 追問

2020-04-04 09:10

小規(guī)模,代開的專用發(fā)票16萬,如果沒有什么留底 轉(zhuǎn)出之類的,只單純的16萬,怎么算呀?1個(gè)點(diǎn)1600嗎

maize老師 解答

2020-04-04 09:12

小規(guī)模直接按16萬交增值稅,你發(fā)票開1% 那這個(gè)就是不含稅16萬*1%

maize老師 解答

2020-04-04 09:12

我上面寫是一般納稅人,不是小規(guī)模,小規(guī)模就是不含稅銷售額*征收率

纖語 追問

2020-04-04 09:15

那老師,這個(gè)增值稅是不能免得嗎?平時(shí)找的費(fèi)用成本票只是用來抵企業(yè)所得稅的嗎?不能抵增值稅嗎?

maize老師 解答

2020-04-04 09:18

開了專票不能免,企業(yè)所得稅查賬話,虧損是不需要交,不能抵增值稅嗎? 不能

纖語 追問

2020-04-04 09:22

嗯嗯好的,那明白了,就是只要開了專票,增值稅都是不能免不能抵的,但企業(yè)所得稅是可以找成本費(fèi)用票來抵的,抵完虧損的就不用交了,我這樣通俗的理解對嗎老師?

maize老師 解答

2020-04-04 09:24

是的,是這樣理解,是的,

纖語 追問

2020-04-04 09:28

嗯嗯 好的 非常感老師

maize老師 解答

2020-04-04 09:34

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
可以先白條入賬,后續(xù)取得發(fā)票,
2020-04-04 08:53:37
1.計(jì)入到營業(yè)外支出里面 2.再轉(zhuǎn)到成本就不合適了,要計(jì)入到營業(yè)外支出里面
2019-11-19 10:00:33
您好 請問什么原因不抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-06-03 15:25:12
你好不可以的,得看你企業(yè)的名字才行。
2022-03-30 11:31:46
你好,可以計(jì)入費(fèi)用核算,抵扣企業(yè)所得稅
2020-08-01 11:45:43
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