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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-03 20:14

你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提

劉建茹 追問

2020-04-03 20:19

我就是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月支付的

小惑老師 解答

2020-04-03 21:47

你上面不是寫這月底支付下月嗎?那應(yīng)該是先支付,次月入賬費(fèi)用處理
而且你也沒有通過應(yīng)付職工薪酬

劉建茹 追問

2020-04-03 22:46

哦 我說錯(cuò)了 一般社保是當(dāng)月12日扣款 12號我就做賬 不計(jì)提的正確分錄是怎樣做呢 我下月改一下

小惑老師 解答

2020-04-03 22:48

公司負(fù)擔(dān)
借:費(fèi)用
貸;應(yīng)付職工薪酬
個(gè)人部分在發(fā)放是代扣
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
銀行
支付
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個(gè)會計(jì)分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
2020-04-03 20:14:05
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