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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-13 10:03

您好,你的分錄是錯的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費用,你可以做借管理費用負數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個人社保負數(shù)。

千與千尋 追問

2020-01-13 10:06

借:管理費用   負數(shù)
貸:其他應(yīng)收款-個人社保   負數(shù)

這個好像做不了憑證吧?錄不上~

千與千尋 追問

2020-01-13 10:07

我想讓貸方其他應(yīng)收款-個人社保的金額增加,你讓我貸方負數(shù),豈不是金額越來越小?

洛洛老師 解答

2020-01-13 10:14

您好,是這樣,計提社保是借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保,扣社保,借應(yīng)付職工社保 其他應(yīng)收款代扣個人社保 貸銀行存款。相當(dāng)于你管理費用做多了,所以借管理費用負數(shù)貸其他應(yīng)收款負數(shù)。 此外你需要結(jié)合你發(fā)工資的分錄,真題來分析然后調(diào)整分錄。

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分錄是錯的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費用,你可以做借管理費用負數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個人社保負數(shù)。
2020-01-13 10:03:59
你好,個人社保先計入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費,貸銀行存款,
2019-09-17 00:04:58
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
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