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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-03 14:18

你好,沒有問題,借方余額表示虧損

泮婉琴 追問

2020-04-03 14:29

年初和年未的金額是一樣的,但本年累計發(fā)生額的借方和貸方又不一樣呀

鄒老師 解答

2020-04-03 14:35

你好,利潤分配年末數(shù)=年初數(shù)+本年累計貸方—本年累計貸方
年末數(shù)應(yīng)當(dāng)是這樣計算才是的

泮婉琴 追問

2020-04-03 15:52

那上面的利潤分配年未數(shù)是不正確的,是嗎?

泮婉琴 追問

2020-04-03 15:52

你上面應(yīng)該是減本年累計錯方吧

鄒老師 解答

2020-04-03 15:58

你好,如果不符合  利潤分配年末數(shù)=年初數(shù)+本年累計貸方—本年累計借方  這個公式,那期末未分配利潤就是錯誤的 
對是,減去本年累計借方(抱歉,這個地方打錯字了)

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好!資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
你好,只能是通過多結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)生費用,降低利潤,減少期末未分配利潤金額了
2017-11-25 11:50:14
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