老師好,我是進出口貿(mào)易公司,生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人企業(yè),營改增和我們有關(guān)系嗎?國地稅需要報什么稅種?
不忘初心
于2016-05-13 10:25 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,其實關(guān)系不大
國稅:增值稅,所得稅
地稅:城建稅,教育費附加,地方教育費附加,個人所得稅,印花稅,地方稅種等
2016-05-13 10:29:05

可以委托其他單位出口退稅。
2014-09-16 10:25:29

你好,1、如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報,這是需要區(qū)分兩種情況,一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報表申報出口免稅收入,二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報表申報應稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計提銷項稅額。如果是暫時未取得專用發(fā)票,那么當月不用申報退稅,待收到發(fā)票再申報即可。2、出口后一至兩個月收到專用發(fā)票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內(nèi)取得發(fā)票向稅務機關(guān)申報退稅就可以了,6月當期只要在增值稅報表上申報免稅收入即可。
3、外貿(mào)企業(yè)實行免退稅政策,不是免抵退稅。免的是出口銷售環(huán)節(jié)增值稅,退的是國內(nèi)采購環(huán)節(jié)進項稅額。
4、等到取得專用發(fā)票后合并申報即可。外貿(mào)企業(yè)可以合并幾個月的出口數(shù)據(jù)進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份,即,一批申報包括2012年6月、7月、8月,那么申報年月就是2012年8月。每個申報年月可以分批次,即2012年8月第一批次,第二批次,第三批次都可以,按順序排就可以了。
5、國內(nèi)采購商品取得的專用發(fā)票上的計稅金額乘以出口商品退稅率。計稅金額乘以征退稅率之差從進項稅額中轉(zhuǎn)入成本科目。
2020-02-17 10:49:42

對于小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)進項專用發(fā)票直接到國稅局大廳驗進項發(fā)票,做進項稅額處理。不影響,只是進項稅額,減少了,存在少退稅的事
2017-07-24 08:15:40

連續(xù)12個月的銷售額累計不超過500萬,可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-21 14:03:04
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