
老師購(gòu)入電腦4300 不做固定資產(chǎn)科目 普通發(fā)票怎么做分錄用 然后又怎么攤銷每個(gè)月分錄
答: 你好,既然不做固定資產(chǎn),就是一次性計(jì)入費(fèi)用核算,就不需要攤銷的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
老師好!我公司去年5月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)220萬(wàn)設(shè)備,是普通發(fā)票。我7月季報(bào)時(shí),做了固定資產(chǎn)一次性扣除,因質(zhì)量問(wèn)題,這個(gè)月要退貨,不知帳務(wù)怎么做,是要在退貨當(dāng)月就把之前一次性扣除的220萬(wàn)全部沖回來(lái),還是怎么辦?需要退貨的什么證明材料嗎?因我們使用過(guò)了,對(duì)方還要求我們折價(jià)50萬(wàn),這又怎么做分錄呢?
答: 可以紅沖,折價(jià)五十萬(wàn)讓他給你開(kāi)發(fā)票,不然你沒(méi)法做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工購(gòu)買固定資產(chǎn)報(bào)銷,開(kāi)具普通發(fā)票,做固定資產(chǎn)的時(shí)候需要把稅費(fèi)分開(kāi)記分錄嗎。
答: 你好,不需要分開(kāi)的。。。。。
固定資產(chǎn)這個(gè)月發(fā)票還未到,分錄做借:固定資產(chǎn) 貸:實(shí)收資本 那下個(gè)月發(fā)票到了怎么做分錄了
我們公司買了停車的定額發(fā)票,做收入的的話,我應(yīng)該怎么做,買的時(shí)候沒(méi)交稅,每月做收入怎么做分錄,跟平時(shí)普通發(fā)票一樣3個(gè)點(diǎn)稅嗎


綠蔭 追問(wèn)
2020-04-03 08:25
樸老師 解答
2020-04-03 08:27
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2020-04-03 08:37