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送心意

仁木老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-04-03 08:07

您可以選中需要復(fù)制的單元格,然后按CTRL+G定位“可見單元格”,再按CTRL+C,最后將數(shù)據(jù)粘貼。

仁木老師 解答

2020-04-03 08:08

篩選后,選中需要復(fù)制的單元格,然后按CTRL+G定位“可見單元格”,再按CTRL+C,最后將數(shù)據(jù)粘貼。

圖圖 追問

2020-04-03 08:24

這樣也有遺漏。

仁木老師 解答

2020-04-03 12:07

篩選對了應(yīng)該沒有問題,是有隱藏的數(shù)據(jù)吧

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你好,因?yàn)槟愫Y選的項(xiàng)目下都是文本,沒有數(shù)字。
2020-07-10 15:53:32
你好 指在數(shù)字外面顯示一個(gè)圓圈? 條件格式包括:字體樣式、下劃線、顏色和下劃線 打圈,好像不能!
2019-07-26 15:08:35
你好,你說的是否是在同一個(gè)工作簿中?表格關(guān)閉后重新打開看不到目錄,是由于你用了宏表函數(shù)沒有啟用宏或沒有保存為宏文件吧?我猜測是如此。
2019-06-21 14:26:23
提示什么呢?建議你截圖出來看一下,有提示可以根據(jù)提示解決,沒有提示是其它原因,要逐步排查
2019-03-16 10:27:58
你好,可以試試Vlookup函數(shù)
2018-01-11 19:59:51
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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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