請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫(kù)存 問
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

用友t3,更改利潤(rùn)表,還用反結(jié)帳嗎,如果是利潤(rùn)表公式錯(cuò)誤的話
答: 您好 如果只是利潤(rùn)表公式錯(cuò)誤 會(huì)計(jì)科目沒有錯(cuò)誤的話 不需要反結(jié)賬
12月末期間結(jié)轉(zhuǎn)完,是不是要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)才能結(jié)賬和出報(bào)表?如果沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),就出報(bào)表了,那報(bào)表是不是錯(cuò)誤的?用友T3怎么操作?
答: 你好,同學(xué)。 1,對(duì)的 2,報(bào)表數(shù)據(jù)不受影響,只是年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒做完
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友T3,一月份利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),但在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn) 沒有把這個(gè)負(fù)數(shù)核算進(jìn)去 是不是期間損益哪里錯(cuò)誤,還是公式問題。第一次使用用友T3
答: 在資產(chǎn)負(fù)債表下面的 資產(chǎn)總計(jì)= 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)嗎?如果相等那就是你全部記賬了嗎?

