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趙飛飛
于2020-04-02 17:41 發(fā)布 ??1282次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-04-02 17:43
借:管理費用-通訊費 42271.69 應交稅費-待認證進項稅額 2539.03 貸:銀行存款44810.71你這筆分錄是之前錯誤分錄嗎?金額有錯誤嗎?
趙飛飛 追問
2020-04-02 17:47
嗯。金額沒有問題?,F(xiàn)在就是要把發(fā)票退回去。不知道咋做賬了。這個是3月份賬上的分錄。
2020-04-02 17:48
這個分錄是原分錄。現(xiàn)在需要改嗎?還是收到正確發(fā)票以后再改?
小惑老師 解答
2020-04-02 17:51
你好,如果金額沒有問題,就不用處理了,直接把正確發(fā)票貼后面即可
2020-04-02 17:58
嗯。明白了。那如果金額有問題的要怎么做呢。
2020-04-02 18:00
簡單做法把之前分錄沖紅,然后做正確的?;蛘吒鶕?jù)金額大小做調整差額
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管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
費用進項票入賬,是不是記借管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款
討論
電費是借:管理費用-電費應交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
智聯(lián)招聘的服務費的會計分錄是借管理費用~招聘費 貸銀行存款還是借管理費用~招聘費 應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款 有這個借應交稅費嗎
已報銷的通訊費(專票)現(xiàn)在要退回去重新開具。開票信息有誤。報銷的票已跨月。分錄:借:管理費用-通訊費 42271.69 應交稅費-待認證進項稅額 2539.03 貸:銀行存款44810.71收到正確的發(fā)票要怎么入賬
老師 您好 我想問一下 18年錯吧1500元的進項稅額計入管理費用中,19年發(fā)現(xiàn)了 怎么調整呢?18年的分錄為借管理費用5000 貸銀行存款5000 正確分錄應為 借管理費用3500 應交稅費(進項稅額)1500 貸銀行存款5000 我現(xiàn)在應該怎么調整?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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趙飛飛 追問
2020-04-02 17:47
趙飛飛 追問
2020-04-02 17:48
小惑老師 解答
2020-04-02 17:51
趙飛飛 追問
2020-04-02 17:58
小惑老師 解答
2020-04-02 18:00