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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-04-02 17:43

借:管理費用-通訊費 42271.69 應交稅費-待認證進項稅額 2539.03 貸:銀行存款44810.71
你這筆分錄是之前錯誤分錄嗎?金額有錯誤嗎?

趙飛飛 追問

2020-04-02 17:47

嗯。金額沒有問題?,F(xiàn)在就是要把發(fā)票退回去。不知道咋做賬了。這個是3月份賬上的分錄。

趙飛飛 追問

2020-04-02 17:48

這個分錄是原分錄。現(xiàn)在需要改嗎?還是收到正確發(fā)票以后再改?

小惑老師 解答

2020-04-02 17:51

你好,如果金額沒有問題,就不用處理了,直接把正確發(fā)票貼后面即可

趙飛飛 追問

2020-04-02 17:58

嗯。明白了。那如果金額有問題的要怎么做呢。

小惑老師 解答

2020-04-02 18:00

簡單做法把之前分錄沖紅,然后做正確的?;蛘吒鶕?jù)金額大小做調整差額

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相關問題討論
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
應該這樣處理:開始取得發(fā)票時借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行。進項稅額轉出是借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-05-30 19:54:46
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