国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-02 16:14

你好,
在3月份分開兩筆分錄做
第一個分錄摘要:補提2月折舊 ‘
第二個分錄摘要:計提3月折舊,
然后都計入3月份的賬就可以。

念念 追問

2020-04-02 16:51

好的,謝謝老師,我做出來,您幫我看下合適不。

立紅老師 解答

2020-04-02 16:54

你好,是的,是這樣的,您的處理是正確的。

念念 追問

2020-04-02 16:58

謝謝老師,我還想問下就是員工報銷辦公費,先給她掛帳,后期給她報銷的,您幫我看下分錄合適不

立紅老師 解答

2020-04-02 17:02

你好,不用應付賬款,用其他應付款
借:管理費用
貸:其他應付款

念念 追問

2020-04-03 08:36

好的,收到,謝謝您老師。

立紅老師 解答

2020-04-03 08:39

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 跟前面一樣的寫分錄 分錄后面金額是未計提完的金額
2019-10-04 13:45:13
你好, 在3月份分開兩筆分錄做 第一個分錄摘要:補提2月折舊 ‘ 第二個分錄摘要:計提3月折舊, 然后都計入3月份的賬就可以。
2020-04-02 16:14:26
同學你好 這個做固定資產清理的分錄就行了
2021-08-11 14:12:08
你好,如果計提折舊 ,應是計入固定資產才能提折舊 ,將材料轉為固定資產后再提折舊 。
2020-05-07 14:36:16
做固定資產清理處理: 1、將固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理(固定資產賬面價值) 累計折舊(已提折舊) 固定資產減值準備(已計提的減值準備) 貸:固定資產 2、損失部分計入營業(yè)外支出: 借:營業(yè)外支出--處理固定資產凈損失 貸:固定資產清理
2020-03-03 19:29:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...