
相似問題
最新問題
有個小微企業(yè),開了負(fù)數(shù)21725元,那申報要怎么處理,是沖前面要做廢的發(fā)票,,當(dāng)時沒做廢,系統(tǒng)升級,然開開紅字沖減
本期有代開了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報表里,小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計算的嗎?代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計算?


勤懇的夕陽 追問
2020-04-02 15:41
玲老師 解答
2020-04-02 15:49