
公司開的發(fā)票不多,很多無票收入,每個(gè)月都全報(bào)了,有時(shí)候客戶會(huì)要求開幾個(gè)月之前購買產(chǎn)品的發(fā)票,金額不是很大,那我就直接把發(fā)票附在無票收入里 當(dāng)收入直接報(bào)了,并沒有在申報(bào)時(shí)減少收入,這樣行嗎?比方說當(dāng)月銷售10萬,開票5萬,另在開票5000,這5000是上月的未開票銷售收入,并且當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào),那我在這個(gè)月申報(bào)時(shí)還是申報(bào)的10萬收入,并沒有收入減掉5000
答: 之前如果做了無票收入的現(xiàn)在要發(fā)票那你要把之前的無票收入紅沖了
淘寶上賣出的產(chǎn)品,給顧客開的發(fā)票是算“銷售收入”吧
答: 你好 是的 就是屬于銷售收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問,我上個(gè)月有一筆銷售收入已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)月補(bǔ)開了上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)的那筆銷售收入的發(fā)票,這個(gè)月怎么申報(bào)。
答: 這個(gè)月沖銷上月的無票銷售收入,再按本月開具的發(fā)票進(jìn)行做收入處理,本月如果是開的普通發(fā)票,就是按稅率申報(bào)增值稅附表一的第3、4列,用正數(shù)列示。對(duì)于沖銷的填寫在此行的第5、6列,用負(fù)數(shù)列示


墨墨子 追問
2020-04-02 21:30
樸老師 解答
2020-04-02 23:54