
老師,請問給客戶多收了錢,多開了發(fā)票怎么處理,發(fā)票已經(jīng)交給異地的客戶了,這發(fā)票作廢的話可能有點麻煩,銷售出庫單也做了,能不能把銷售出庫改了成實際價格,然后作進項稅額轉(zhuǎn)出???
答: 不行
老師有一個這樣的問題,公司收到的專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是有錯誤,嗯,對方將此發(fā)票作廢了,那我債務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?我有一個進項稅轉(zhuǎn)出,那我之前的發(fā)票是不是不需要入賬了!那我進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出用什么依據(jù)來做呀?
答: 借xx負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出,你之前認(rèn)證抵扣需要做賬啊 這個對方作廢那個叫對方打印那個作廢截圖給你們做賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2月份收到進項專票,公司名稱開錯,已經(jīng)認(rèn)證做賬,3月份又重新開了專票,2月份的也沒作廢,我想把2月份的進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?怎么操作?
答: 您好,可以的你在申報表的附表二做轉(zhuǎn)出就可以了


李新德 追問
2016-05-12 17:48
田老師 解答
2016-05-12 17:44
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2016-05-12 17:47
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2016-05-12 17:53