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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-02 10:43

1.借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù),2 計提,之后結轉到營業(yè)外收入,借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入

Nv~Li 追問

2020-04-02 10:46

就是減免的那部是這樣做?那要付款的那部分是不是按照之前怎么做現(xiàn)在就怎么做

maize老師 解答

2020-04-02 10:54

1. 你可以選擇一種,之前交就按下面做  沒有交,到時候按需要交計提就可以,不需要交不計提就可以,要是之前退你可以借銀行 貸應付職工薪酬  借管理費用 負數(shù),貸應付職工薪酬   負數(shù),或者是借銀行 貸應付職工薪酬    借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入,

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1.借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù),2 計提,之后結轉到營業(yè)外收入,借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-04-02 10:43:03
你好,把減免的入營業(yè)外收入,返還可以沖管理費用-工資
2020-04-17 22:17:20
2-6月社保費減免部分,若沒有計提,不要做賬
2020-04-21 14:11:14
您好,個人免繳的部分,可以掛到其他應付款,請示領導,下月做工資表時可以少扣社保,沖減這個其他應付款。
2016-12-11 10:29:31
您好,是退的今年的還是去年的,今年的可以直接沖減,去年的通過以前年度損益調整或直接利潤分配——未分配利潤
2019-05-07 12:48:06
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