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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-02 09:28

發(fā)票呢?發(fā)票收到了嗎

Yvaine 追問

2020-04-02 09:42

沒有拿到發(fā)票

樸老師 解答

2020-04-02 09:44

那你不能稅前扣除的,得有發(fā)票才行

Yvaine 追問

2020-04-02 10:31

請問這筆賬的票是分開來的,之前我做了暫估也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在沖暫估顯示負(fù)數(shù),怎么做呢

樸老師 解答

2020-04-02 10:42

你要先把之前暫估的金額沖紅了,然后再按照收到的發(fā)票來做

Yvaine 追問

2020-04-02 10:42

之前的暫估已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,紅沖的話就是負(fù)數(shù)了怎么辦

樸老師 解答

2020-04-02 10:49

你用以前年度損益調(diào)整調(diào)整進(jìn)去哦

Yvaine 追問

2020-04-02 10:51

是一月份的暫估,沒有跨年也要用以前年度損益調(diào)整?

樸老師 解答

2020-04-02 10:57

不用,沒跨年不用,那你直接在收到發(fā)票的當(dāng)月紅沖然后按照收到的發(fā)票再做賬就行了

Yvaine 追問

2020-04-02 10:58

之前由于已經(jīng)暫估并且結(jié)轉(zhuǎn)成本付了款,現(xiàn)在紅沖暫估就出現(xiàn)提示說應(yīng)付暫估款出現(xiàn)負(fù)數(shù),這種情況應(yīng)該如何解決呢?

樸老師 解答

2020-04-02 11:04

你在收到發(fā)票的當(dāng)月紅沖你之前月份的并不會改變什么

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相關(guān)問題討論
發(fā)票呢?發(fā)票收到了嗎
2020-04-02 09:28:00
你好,你是什么行業(yè) 建筑,裝修,安裝 這些是按建筑行業(yè)做賬
2020-05-30 19:29:23
?你好? ?那你之前報稅是怎么報稅 和報報表的???
2021-02-02 08:59:48
借;工程施工——合同成本——間接費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2016-12-16 15:07:32
借原材料貸銀行存款。實際貨物也收到了是嗎。
2020-06-16 14:35:18
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