
19年的時候做了一筆暫估 在年底的時候沖銷了一部分 后來再做暫估的時候把那筆分錄做錯了 本來是要暫估勞務(wù)費和管理費用的 結(jié)果就只暫估了勞務(wù)費 管理費用暫估有余額了 然后2020年他們把勞務(wù)費發(fā)票開進來了 (本來勞務(wù)費暫估了49萬,管理費用暫估了37萬,19年12月的時候開進來了20萬的勞務(wù)費,但是我在做剩余暫估那筆分錄是做了勞務(wù)費49萬,管理費用沒做,之后也沒發(fā)現(xiàn)這個問題)老師,我該怎么辦,求解答,謝謝
答: 反結(jié)帳進去調(diào)整,看你稅局年報和季報是不是可以不一樣,可以,年報按新報就可以,不行需要更正之前季報
那勞務(wù)費用是管理費用下的嗎?分錄是借管理費用-勞務(wù)費,代現(xiàn)金或銀行存款。
答: 你好,是什么情況下發(fā)生的勞務(wù)費?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到勞務(wù)公司管理費發(fā)票分錄?
答: 同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款


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2020-04-02 08:11
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