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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-02 08:08

反結(jié)帳進去調(diào)整,看你稅局年報和季報是不是可以不一樣,可以,年報按新報就可以,不行需要更正之前季報

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:11

年報可以按照新報來做的 但是我勞務(wù)費暫估過多了  本來勞務(wù)費是49萬 管理費用是37萬  而且這是19年4月做的暫估 老師我該怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-02 08:19

你12月時候沖掉,科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉就可以

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:39

但是現(xiàn)在的話勞務(wù)費發(fā)票拿過來過多了 本來19年4月的時候只暫估了49萬   他現(xiàn)在12月時候開進來20萬 20年3月開進來49萬     管理費用暫估還有一筆37萬的負數(shù)

maize老師 解答

2020-04-02 08:56

你在2019年12月調(diào)過來就可以這個,參與匯算清繳,沒有到費用納稅調(diào)增就可以

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 08:57

老師你能教我一下該怎么調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-02 09:06

20年3月開進來49萬  這個也是2019年的發(fā)生的?那就補上,借xx勞務(wù)費  20萬 貸xx  你看你之前做啥,現(xiàn)在補上,管理費用是多做嗎,借管理費用 負數(shù) 貸xx 負數(shù)。你看你之前對應(yīng)啥,現(xiàn)在12月就沖掉做上面這個

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:19

3月的49萬是沖19年暫估的  本來12月的時候我做了一筆沖銷的 勞務(wù)費49萬 管理費用37萬  然后勞務(wù)費進來20萬 我就做了這次分錄  最后我做了一筆49萬的勞務(wù)暫估  所以3月才會進來49萬的

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:19

就是本來應(yīng)該把暫估的37萬也做進去的 但是我漏掉了

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:21

所以就是 我勞務(wù)費多暫估了  但是人家票已經(jīng)開進來了

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

實際發(fā)生多少,2019年實際發(fā)生多少,你賬上做多少?3月的49萬是沖19年暫估的  這個是3月回來49萬發(fā)票,那這個實際發(fā)生也有49萬?我做了一筆沖銷的 你這個是啥 發(fā)票到20萬,你沖掉49萬做20萬?還是啥, 先不管管理費用,你先說這個勞務(wù)費你到底發(fā)生多少,做多少 多做實際沒有發(fā)生就借xx 負數(shù) 貸xx 負數(shù)

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

發(fā)票多開退回了,實際沒有發(fā)生,多開發(fā)票,退回

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

本來應(yīng)該把暫估的37萬也做進去的 少做,就做借管理費用  貸其他應(yīng)付款,

maize老師 解答

2020-04-02 09:33

多做實際沒有發(fā)生就借勞務(wù)費 負數(shù) 貸xx 負數(shù)

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:35

實際發(fā)生49萬的勞務(wù)費  進來了20萬  勞務(wù)費應(yīng)該只剩下29萬了   管理費用還是37萬  但我不知道怎么回事 勞務(wù)費做了49萬

maize老師 解答

2020-04-02 09:42

多開發(fā)票,退回要求對方重新開,

maize老師 解答

2020-04-02 09:43

不好處理,那20萬不做,刪除,只做管理費用那個,貼2020年3月那個勞務(wù)費發(fā)票吧,

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:47

可是那個20萬也是開的勞務(wù)發(fā)票

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:48

就是不太好讓她們重開

maize老師 解答

2020-04-02 09:54

但是你不是說沒有實際發(fā)生嗎,金額不小,你要是想稅前扣除,那還需要偽造合同,相關(guān)業(yè)務(wù)真實發(fā)生才可以,要不后續(xù)稅局稽查到也需要納稅調(diào)增,

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 09:56

那現(xiàn)在只能退回發(fā)票了嗎

maize老師 解答

2020-04-02 10:08

這個是正規(guī)的,你要是不退,要不就不做賬,做賬是有風(fēng)險的,

寒冷的草叢 追問

2020-04-02 10:09

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-02 10:14

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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反結(jié)帳進去調(diào)整,看你稅局年報和季報是不是可以不一樣,可以,年報按新報就可以,不行需要更正之前季報
2020-04-02 08:08:34
你好,是什么情況下發(fā)生的勞務(wù)費?
2018-09-25 15:03:58
同學(xué),你好 之前的分錄紅沖1000,然后按照收到的1000發(fā)票,重新做帳
2023-07-12 11:44:54
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款
2021-02-27 10:10:08
你好,您的分錄是對的。
2019-12-27 17:40:08
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