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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-05-12 14:23

請問計(jì)入管理費(fèi)用中的損失,管理不善包括哪些

Bonnie 追問

2016-05-12 15:29

批準(zhǔn)前,借: 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
批準(zhǔn)處理后:
 借:銀行存款(有殘料價值收回的)
 其他應(yīng)收款—責(zé)任人或者保險賠款) 
營業(yè)外支出—非常損失
 管理費(fèi)用() 
 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,老師請問是這樣做的嗎

鄒老師 解答

2016-05-12 14:17

除開自然災(zāi)害的可以不用轉(zhuǎn)出
其他的應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出處理

鄒老師 解答

2016-05-12 14:32

你總是喜歡問這種名詞解釋性的問題
管理不善字面意思已經(jīng)很明顯了

鄒老師 解答

2016-05-12 15:37

是的

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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