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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-01 12:16

你好 在電子稅務(wù)局網(wǎng)上填寫企業(yè)年報 的申報

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

我是要調(diào)增2018年的企業(yè)所得稅年報

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

也可以嗎?

卿詞? 追問

2020-04-01 12:18

應(yīng)該不行吧

卿詞? 追問

2020-04-01 12:19

之前是在廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中調(diào)增的,可是今天我問了那邊的客服人員說已經(jīng)不用這個系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)增了

玲老師 解答

2020-04-01 12:37

我說的是19年是在年報里操作 你這情況要你 要問下你專管員

卿詞? 追問

2020-04-01 13:12

OK,謝謝老師了

玲老師 解答

2020-04-01 13:13

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

卿詞? 追問

2020-04-01 20:12

老師我還想問下企業(yè)所得稅年報的扣除類調(diào)減是什么意思?。繛槭裁炊颊f扣除類調(diào)減是要補交所得稅呢,調(diào)減不是少交稅的嗎?

玲老師 解答

2020-04-01 21:49

扣除類,比如成本費用是可以扣除的,比如說成本調(diào)減,那應(yīng)納稅所得額就是增加了,所以需要交所得稅

卿詞? 追問

2020-04-01 21:51

那扣除類調(diào)減應(yīng)該怎么填寫企業(yè)所得稅的納稅調(diào)整表呢

玲老師 解答

2020-04-01 21:54

填寫成本費用明細(xì)表,如果需要調(diào)整的,再填寫納稅調(diào)整明細(xì)表

卿詞? 追問

2020-04-01 22:01

我18年的企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表里面以前申報的時候有調(diào)增的金額,因為現(xiàn)在要扣除類調(diào)減今天我直接就想在那個納稅調(diào)整表第30行第4列時候填寫要調(diào)減的金額的,但是我發(fā)現(xiàn)那樣填寫的話好像錯了,沒有補稅,反而要交的稅還少了,是不是扣除類調(diào)減的金額必須要在納稅調(diào)整表中的第30行第4列表現(xiàn)出來?。?/p>

玲老師 解答

2020-04-01 22:02

你方便截圖發(fā)來看一下嗎?

卿詞? 追問

2020-04-02 09:22

就是這個,之前年報的時候有調(diào)增金額,但是現(xiàn)在扣除類要調(diào)減,我不知道框出來的那一欄要怎么表現(xiàn)出來要調(diào)減的金額

卿詞? 追問

2020-04-02 09:25

就是這個,之前年報有過調(diào)增金額,但是現(xiàn)在扣除類要調(diào)減,我不知道現(xiàn)在那個扣除類要調(diào)減的金額怎么樣才能在框出來的那一欄里表現(xiàn)出來

玲老師 解答

2020-04-02 09:41

直接填寫在調(diào)增填寫不上數(shù)嗎

卿詞? 追問

2020-04-02 09:44

填寫在調(diào)增那一欄里面的話,那么第30行第4列就顯示不出來要調(diào)減金額啦

玲老師 解答

2020-04-02 10:02

你把稅收金額那一欄也填寫上

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

這樣也不對啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:05

沒有補交稅

卿詞? 追問

2020-04-02 10:06

而且還少交了,以前是交了1千多的

卿詞? 追問

2020-04-02 10:07

要怎么填呢?

玲老師 解答

2020-04-02 10:22

稅收金額你填寫應(yīng)該不對,稅收金額應(yīng)該填寫上稅務(wù)允許扣除的金額

卿詞? 追問

2020-04-02 10:32

那我應(yīng)該怎么填寫呢,以前年報調(diào)增金額是30多萬的,這個應(yīng)該不能變動的吧,調(diào)減的金額是10000元應(yīng)該填寫在哪里呢?

卿詞? 追問

2020-04-02 10:33

卿詞? 追問

2020-04-02 10:33

是這樣的嗎,但是似乎也不對啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:34

卿詞? 追問

2020-04-02 10:35

交的稅還是負(fù)數(shù)啊

卿詞? 追問

2020-04-02 10:35

以前的年報是交了1千多的所得稅

卿詞? 追問

2020-04-02 10:36

扣除類調(diào)減之后應(yīng)該大概要補交2千多的稅的,可是我一直都弄不好

玲老師 解答

2020-04-02 10:48

你以前年度多交的稅款,應(yīng)該在18年所得稅匯算清繳時應(yīng)該就清算完的,不應(yīng)該再填寫在19年匯算清繳這個表里

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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