
老師,個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)做營(yíng)業(yè)外收入,那小規(guī)?,F(xiàn)在是按1%稅率,例如現(xiàn)在收到10元,那是收入是10/1.01,還是10/1.03,到時(shí)交1%增值稅,那另外2%增值稅又做營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入
答: 10/1.01 1%交稅就可以 剩下的都是營(yíng)業(yè)外收入
老師,小規(guī)模,小微企業(yè)9月免征增值稅,那9月是否要把免稅的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入,還是10月去做營(yíng)業(yè)外收入
答: 你好,9月免征增值稅需做入營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好。在聽余老師講4月業(yè)務(wù)課時(shí),第8筆業(yè)務(wù)的拓展內(nèi)容,時(shí)講到小規(guī)模納稅人月收小于10萬元,免增值稅,但要將所免增值稅金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問是按1%計(jì)算增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?還是按3%計(jì)算增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?此外,小規(guī)模納稅人月收大于10萬元,減按1%計(jì)算增值稅,請(qǐng)問是將2%減免增值稅部分也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?實(shí)務(wù)工作中還有什么類似的情況要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是說營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝老師
答: 你賬上按照1%的,就按照1%來結(jié)轉(zhuǎn),按照3%的來做的話,就按照3%。你看一下你的發(fā)票,當(dāng)時(shí)開的一般現(xiàn)在都是開1%的發(fā)票。如果你開的是3%,交了1%,2%結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。如果你開的是1%,直接按照1%繳納,2%的不要考慮了 營(yíng)業(yè)賬本的印花稅不交了的,不用做,跟附加稅一樣,你的增值稅不交附加稅也不用做。

