老師好!有一張進(jìn)項(xiàng)專票,未認(rèn)證,但是已經(jīng)報(bào)銷了,該怎么做賬務(wù)處理,會計(jì)分錄?謝謝!
今生隨遇而安
于2020-03-31 14:02 發(fā)布 ??1264次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2020-03-31 14:03
借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
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2020-03-31 14:03:57

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-19 20:46:00

您好,如果屬于正常損耗,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
銷售 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(如果需要計(jì)提)
計(jì)提成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-01-13 23:34:15

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22

可以暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
2019-11-15 09:56:04
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