
老師好!有一張進(jìn)項專票,未認(rèn)證,但是已經(jīng)報銷了,該怎么做賬務(wù)處理,會計分錄?謝謝!
答: 借管理費用等應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸銀行存款
老師您好,請教一個問題,進(jìn)項加計抵減10%的賬務(wù)處理會計分錄怎么做呢?謝謝
答: 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄賬務(wù)處理
答: 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后 分錄是什么呢


今生隨遇而安 追問
2020-03-31 14:08
今生隨遇而安 追問
2020-03-31 14:10
玲老師 解答
2020-03-31 14:20
今生隨遇而安 追問
2020-03-31 14:26
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2020-03-31 14:27
玲老師 解答
2020-03-31 14:37