
老師請問我們是高新技術(shù)企業(yè),政府有關(guān)部門要求我們報去年的應(yīng)納稅所得額,需要考慮將研發(fā)加計扣除算進去嗎?
答: 你好,要計算進去的呢
請問我年度匯算,應(yīng)納所得稅額為594882.09,減免所得稅406929.25元,然后我又是高新技術(shù)企業(yè),那我高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠表哪兒填減免金額多少呢?
答: 您好,高新技術(shù)和小型微利企業(yè)只能選擇一個享受所得稅優(yōu)惠減免
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
G集團是一家中外合資經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè),并在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu),2018年其境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納所得稅額為4000萬元,A國分支機構(gòu)所得為2000萬元,其經(jīng)營所得1500萬元,A國稅率為30%,投資所得500萬元,稅率為10%。B國分支機構(gòu)所得為1000萬元,其中經(jīng)營所得800萬元,稅率為35%,租賃所得200萬元,稅率為20%。用分國抵免限額法計算該集團應(yīng)納所得稅稅額。
答: a500×30%=150,抵免500×25%=125 b800×35%=280,抵免800×25%=200 200×20%=40,抵免40 你看一下


曾銘 追問
2020-03-31 12:25
王晶老師 解答
2020-03-31 13:26