
公司業(yè)務(wù)招待購(gòu)買酒收到增值稅專票,報(bào)銷時(shí)借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后面還要怎么賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎,增值稅納稅申報(bào)時(shí)怎么填
答: 同學(xué) 您好 你如果沒有認(rèn)證 就不需要做賬務(wù)處理 申報(bào)的時(shí)候也不需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
增值稅申報(bào)附表二26.27項(xiàng)怎么填寫,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答: 這個(gè)根據(jù)留抵的情況分別填寫吧
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買稅控盤及稅控盤服務(wù)費(fèi)260元,發(fā)生時(shí)借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金。此時(shí)260元需不需要填寫到增值稅申報(bào)表?填寫到申報(bào)表的會(huì)計(jì)期間是否需要做分錄借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用?注意:支出260和抵扣260發(fā)生在不同的會(huì)計(jì)期間
答: 您好 如果當(dāng)期不要抵扣的話 可以不需要填寫增值稅申報(bào)表 后期需要的話再填報(bào)表 寫抵減分錄
老師好!申報(bào)系統(tǒng)增值稅主表里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要跟賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng),未認(rèn)證的,已做帳到待抵扣的稅費(fèi),不需要填在增值稅申報(bào)表表中吧
增值稅申報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄自動(dòng)顯示負(fù)數(shù),對(duì)嗎

