
員工年度提報(bào)一次補(bǔ)貼金額,公司需要將這部分錢支付給員工,需要什么單據(jù),怎么入賬呢
答: 你好,可以填差旅費(fèi)報(bào)銷單或者領(lǐng)款單 作為差旅費(fèi)補(bǔ)貼,計(jì)入管理費(fèi)用――差旅費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)給員工的節(jié)日補(bǔ)貼怎么做賬?。亢筮吀绞裁磫螕?jù)呢?
答: 您好!也可以計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)中。一般要附購(gòu)買的福利產(chǎn)品的發(fā)票。 如果是針對(duì)個(gè)人的補(bǔ)貼,則應(yīng)該計(jì)入工資里面,和公司一起繳納個(gè)人所得稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
房地產(chǎn)行業(yè)給客戶購(gòu)房補(bǔ)貼,現(xiàn)金支付,怎么入賬呢
答: 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
如果現(xiàn)金支付多付,而且沒(méi)有按時(shí)追回來(lái),且?guī)つ坎幌腼@示多付部分,,多付部分由其他賬戶資金補(bǔ)貼,這種情況最好的帳務(wù)處理怎么做?
老師好,向員工支付話費(fèi)補(bǔ)貼、差旅費(fèi)補(bǔ)貼,做賬時(shí)需要提供哪些原始單據(jù)做附件?
老師們好!? 問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們單位(人社局)每月都會(huì)發(fā)生給公司支付的補(bǔ)貼款,應(yīng)該怎么入賬?
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們單位(人社局)每月都會(huì)發(fā)生給公司支付的補(bǔ)貼,應(yīng)該怎么入賬?


一一 追問(wèn)
2020-03-31 09:36
徐阿富老師 解答
2020-03-31 09:39