請問老師,我們5月申報出口,有采購發(fā)票,5月也開了出 問
你好,你現(xiàn)在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運費是包郵的 但是 問
你好,你這個借銷售費用,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。 答
老師請問小規(guī)模公司收到服務費同日開票直接計入 問
你好,可以的。不過不需要寫三級科目 答
老師請問工商年報的社保信息,填單位繳費基數(shù)就填1 問
是,填單位繳費基數(shù)就填1月 -12月單位部分的基數(shù) 答

以前公司的賬是記賬公司做的,現(xiàn)在要我接手,而且要從12月份的賬做起,請問交接時我需要交接些什么呢?
答: 做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,當?shù)囟惥止芾矸绞降?
公司以前的賬都在記賬公司,老板讓接手過來,我需要在記賬公司交接好哪些工作?請教一下老師
答: 所有與會計有關(guān)的資料 比如憑證 賬本 報表 申報表 申報的賬號密碼 填寫一個交接表,交接雙方簽字 可以看下這個課程的http://www.5iwh5.cn/course/course_12049.html 交接實務
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我剛?cè)ヒ粋€企業(yè),原來這公司賬是由記賬公司做的,后面我去交接需要注意點什么?
答: 、交接內(nèi)容 (一)現(xiàn)金和銀行存款 1、現(xiàn)金的交接:清點保險柜中的現(xiàn)金,是否跟現(xiàn)金日記賬相符;如果不相符,是否有未走賬的原始單據(jù),如果考慮這些因素的話,是否賬實相符。盡量讓前任會計在交接時點前將這些憑證都做到賬上,這樣既清晰又省時。 2、銀行賬戶的交接:保證所有銀行賬戶余額,與銀行日記賬余額核對相符,如果不相符,查找銀行余額調(diào)節(jié)表中的未達賬項原因;清點和記錄銀行票據(jù)的號碼和張數(shù),并告知網(wǎng)銀U盾及密碼。 (二)會計資料 所有會計憑證、會計賬簿、會計報表、審計報告等必須全部交接清楚,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。會計資料按時間順序擺放,并核對賬實、賬賬、賬表是否相符,并需要在交接清單中注明會計資料數(shù)量和起止時間。核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。 (三)稅務資料 納稅申報資料及稅審報告、稅務文書必須全部交接;核對最近一個月申報表上金額與賬簿金額是否相符。金稅盤、報稅盤、IC卡、發(fā)票專用章等進行移交,并告知國地稅納稅申報密碼及聯(lián)系人電話等。 (四)其他交接 1、印章票據(jù) 財務章、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。并在交接報告中詳細注明存放位置和數(shù)量及起止號碼。 2、辦公設(shè)備及電子、紙質(zhì)檔案 電腦(包括登錄密碼)、打印機、裝訂機等交接給新會計;財務軟件、財務數(shù)據(jù)、電子表格以及相關(guān)密碼也應同時提交。相關(guān)資質(zhì)、證件也一并交接。 3、未了事項和遺留問題 對于未了事項和遺留問題,交接人應注明原因及事件發(fā)展進程、未來采取措施。 4、內(nèi)外部溝通聯(lián)系人 內(nèi)外部溝通聯(lián)系人都要對接一下。例如:內(nèi)部包括人力資源部、采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、倉儲部、行政管理部等;外部有銀行、稅務等相關(guān)人員。 上述敘述的交接情形比較全面,你可以選擇與你相關(guān)的崗位交接進行對號入座。交接報告需要一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并每人一份。
竹子熊 追問
2020-03-28 21:49
紫藤老師 解答
2020-03-28 21:49
竹子熊 追問
2020-03-28 21:51
紫藤老師 解答
2020-03-28 21:53
竹子熊 追問
2020-03-28 21:56
紫藤老師 解答
2020-03-28 21:58
竹子熊 追問
2020-03-28 22:00
紫藤老師 解答
2020-03-28 22:01
竹子熊 追問
2020-03-28 22:03
紫藤老師 解答
2020-03-28 22:03