
其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),查證發(fā)現(xiàn)是對(duì)方多退了,但是不打算要回了,我要怎么做憑證
答: 你好,借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
做憑證時(shí) 把上月沒發(fā)的工資計(jì)入其他應(yīng)付款中了 也這樣報(bào)稅的 其他應(yīng)付款中就是工資金額 這樣用關(guān)系嗎 用改報(bào)表嗎
答: 你好,不用修改報(bào)表了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板借款給公司10萬(wàn)但提走15萬(wàn),其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎樣做憑證沖平
答: 你好, 老板借款給公司10萬(wàn),借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 提走15萬(wàn),借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
老師:比如要做憑證時(shí):微樂(lè)分下月還有100元未還,貸方寫其他應(yīng)付款微樂(lè)分100,那借方寫什么?謝謝
結(jié)賬好幾個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款期初數(shù)設(shè)多了,該如何做憑證處理
我上個(gè)月做憑證等我時(shí)候健投公司的其他應(yīng)付款少計(jì)提了3100,本月該怎么做呢,麻煩解答詳細(xì)一點(diǎn)
前期法人為公司墊付的資金做其他應(yīng)付款處理,這部分其他應(yīng)付款需要相關(guān)原始憑證嗎?還是說(shuō)只有銀行電匯的回單附在后面就可以了?


不忘初心 追問(wèn)
2020-03-28 09:25
江老師 解答
2020-03-28 09:26
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