
老師,您好!想請(qǐng)問下比如公司以前年度是沒有記賬的,現(xiàn)在想建套內(nèi)賬,就從3月份開始,現(xiàn)已核對(duì)好截止到2月份的銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付,但期初數(shù)填進(jìn)去不平衡,是什么原因呢?
答: 你好 前面沒有記賬,沒有計(jì)算損益,當(dāng)然不平啦 差異列入 其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款-待查
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個(gè)科目,今年開始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對(duì)應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細(xì)里面有負(fù)數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的銀行存款不對(duì),怎么調(diào)增
答: 好,具體的是什么業(yè)務(wù)不對(duì)。


小柒 追問
2020-03-28 08:45
老江老師 解答
2020-03-28 08:47
小柒 追問
2020-03-28 08:49
老江老師 解答
2020-03-28 08:54