APP下載
1147420508
于2020-03-27 22:02 發(fā)布 ??1160次瀏覽
吳少琴老師
職稱: 會計師
2020-03-27 22:02
有預付的計入預付,沒預付計入應付
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,加工費先付款后送貨過,直接記到應付賬款嗎?
答: 有預付的計入預付,沒預付計入應付
這個為什么不直接做應付賬款加工費?
答: 你好,請問是哪個真賬的業(yè)務幾?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前的賬“應付賬款-暫估款-加工費有貸方余額”怎么處理
答: 是估多了嗎 你實際 支付時要先紅沖暫估 再按實際 發(fā)票的金額 做賬 不會有余額
客戶用私卡把加工費轉到老板私人卡上,老板用這錢支付了好幾筆應付賬款 ,怎么走公賬做平呢?不要某些老師的長篇大論的知識點,有分錄的,謝謝
討論
老師,我們公司做鋼結構的,和B客戶簽合同的時候,鋼材是直接和我們A供應商簽的。我們就簽了個加工費?,F(xiàn)在問題來了,鋼材入庫的時候,我們都是入庫了的,借: 原材料 貸 應付賬款-A供應商。那B客戶付款給A供應商的時候,我應該怎么記賬呢? 借:應付賬款--A供應商,貸什么呢? 我想是不是不應該把材料款做進去啊。但是如果我不把材料款做進去,對賬又不好對了。
客戶私卡把加工費(要求我方不開票,實際未開票)轉給老板私卡,老板接著就用這筆貨款支付之前的應付賬款,現(xiàn)在應該怎么平賬呢
老師你好,上月暫估加工費5200元,本月進票是5000元,多暫估200元,本月做了一筆沖減:借加工費:一200元,貸:暫估應付款:-200元,但是加工費出現(xiàn)貸方負:200元
老師,就是委托加工借方有1000元,怎么把500元做到應付賬款的貸方
吳少琴老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 34680 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)