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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-27 17:20

你好,同學。
你這結(jié)轉(zhuǎn)費用,本就是將之前貸方的收入結(jié)轉(zhuǎn),那么自然 就是在借方了。

一一 追問

2020-03-27 17:21

但為什么 銷售費用年末還是有余額呢

一一 追問

2020-03-27 17:26

且余額是主營業(yè)務(wù)收入在貸方 費用就變?yōu)榻璺搅薣捂臉]
且錯誤原因 大概是我再輸入期初余額是 入錯  但現(xiàn)在要怎樣改正呢[流淚]

陳詩晗老師 解答

2020-03-27 17:27

不會的,銷售費用所有余額要轉(zhuǎn)本年利潤的。
你應該是在之前 出現(xiàn) 了銷售費用貸方發(fā)生額,系統(tǒng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

一一 追問

2020-03-27 17:48

那我要怎樣操作呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-27 17:49

你把銷售費用貸方這分錄更改一下,更改為銷售費用  借方負數(shù)

一一 追問

2020-03-27 18:54

貸方科目是主營業(yè)務(wù)收入嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益時就是這樣了

陳詩晗老師 解答

2020-03-27 18:55

你財務(wù)參數(shù),設(shè)置的時候,科目 設(shè)置錯了。你應該是將結(jié)轉(zhuǎn)科目 設(shè)為主營業(yè)務(wù)收入了

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你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,不同的行業(yè)這些比率是不一樣的,不能一概而論,主要就是在分析公司的稅費啊成本這些有沒有太高
2020-03-20 11:52:01
借:銷售費用 貸:庫存商品(成本) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率
2020-06-23 13:05:05
你好,同學。 你這結(jié)轉(zhuǎn)費用,本就是將之前貸方的收入結(jié)轉(zhuǎn),那么自然 就是在借方了。
2020-03-27 17:20:03
你好!這是你的銷售費用不影響你們的收入
2019-06-24 13:37:44
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