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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-27 13:30

貸方做啥,你這個管理費用 貸方?借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳記得納稅調(diào)增,2000 ,填寫納稅調(diào)整表中其他中

煙雨幕然 追問

2020-03-27 13:33

當時分錄是這樣做的,借 管理費用, 貸  銀行存款     本來借方應該記應付賬款的

maize老師 解答

2020-03-27 13:34

借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,

煙雨幕然 追問

2020-03-27 13:34

所得稅不做分錄調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-03-27 13:35

你交所得稅嗎,實務中一般是交所得稅才動所得稅,

煙雨幕然 追問

2020-03-27 13:37

我們要交所得稅

maize老師 解答

2020-03-27 13:39

計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅  
補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,應該計入固定資產(chǎn)的。另外就是發(fā)票沒有到的話可以暫估進行折舊。
2020-02-29 17:51:21
借銀行存款,貸其他業(yè)務收入應交稅費, 借其他業(yè)務成本貸銀行存款。
2020-09-07 21:44:42
你好 是的 分錄是這樣來做賬的
2020-09-07 09:24:55
你好,貸方計入銀行存款或應付賬款科目
2017-06-23 15:56:24
借:管理費用——社保費 13292.47 借:管理費用——勞務費 425 借:其他應收款——代扣個人社保 3921.9 貸:銀行存款 對于個人社保,從工資中扣回來
2017-06-22 09:19:48
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