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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-27 10:41

1、暫估入庫(kù)時(shí):
借:原材料——暫估
    貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)付賬款

隨風(fēng) 追問(wèn)

2020-03-27 10:58

2019年的發(fā)票不是應(yīng)該使用“以前年度損益調(diào)整”科目嗎?

樸老師 解答

2020-03-27 10:59

不用,這樣做就行了

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1、暫估入庫(kù)時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-27 10:41:25
需要在你做匯算清繳之前哈,這個(gè)最好是早點(diǎn)啊,那系統(tǒng)不穩(wěn)定造成匯算清繳逾期那就不好了
2019-12-30 11:43:54
借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-03-13 21:19:02
是的,發(fā)票信息不全
2015-12-17 11:14:38
你好, 沒(méi)有入庫(kù)屬于在途物資,所有權(quán)是公司的 所以屬于公司的存貨了
2020-04-30 20:08:42
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