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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-26 16:54

借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù),借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)

小白45 追問

2020-03-26 16:56

申報呢?

maize老師 解答

2020-03-26 17:00

申報負數(shù)申報,你開紅字發(fā)票,藍字-紅字之后申報

小白45 追問

2020-03-26 17:11

就是退回來的那一部分開紅字發(fā)票

maize老師 解答

2020-03-26 17:16

是的,這個申報就是藍字-紅字申報,沒有藍字,就紅字負數(shù)填寫申報,去稅局大廳申報

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借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù),借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
2020-03-26 16:54:48
你好!借應付賬款 貸庫存商品等
2017-08-04 11:46:48
補發(fā)了漏氣貨物,不收錢,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-09-09 17:15:01
那你2各貨物銷售,只收一個的錢,是嗎
2021-10-29 17:22:41
您好,那就需要沖減去年的銷售收入和銷售成本,借 應收賬款負數(shù),貸 以前年度損益調(diào)整負數(shù),借 以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸 庫存商品負數(shù),然后再把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。
2019-08-17 11:24:03
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