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送心意

李老師

職稱中級會計(jì)師

2016-05-10 16:16

增值稅專用發(fā)票開錯,對方已抵扣,本來應(yīng)該是對方(銷售方)開紅字通知書給我們,然后我們開負(fù)數(shù)發(fā)票給對方,讓對方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。結(jié)果我公司搞錯了,變成了我公司(購買方)開紅字申請單并且還把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了,變成了我公司要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這種情況應(yīng)該怎么處理?急急急?。。。?/p>

李老師 解答

2016-05-10 16:40

您好,您的描述是否有錯誤呢?   由銷售方開紅字發(fā)票的    已經(jīng)抵扣的由購買方申請紅字申請單

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你好 你給對方對應(yīng)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)次
2018-12-25 14:37:56
增值稅專用發(fā)票開錯,對方已抵扣,本來應(yīng)該是對方(銷售方)開紅字通知書給我們,然后我們開負(fù)數(shù)發(fā)票給對方,讓對方做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。結(jié)果我公司搞錯了,變成了我公司(購買方)開紅字申請單并且還把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來了,變成了我公司要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這種情況應(yīng)該怎么處理?急急急!?。?!
2016-05-10 16:16:08
就是你在你們開票系統(tǒng)進(jìn)入上方有個紅字發(fā)票信息填開,你按照提示去操作,把需要退費(fèi)金額在里面負(fù)數(shù)填寫,讓后上傳,審核通過以后打印出來給對方。對方根據(jù)這個給你開票
2020-07-01 08:08:21
不是,需要看是開專票還是普通發(fā)票
2019-06-11 09:20:55
對的,是的,需要這么做的。
2022-09-30 12:20:03
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