
為什么增值稅申報(bào)表里面有個(gè)4%的征收率?
答: 你好,同學(xué)。 這是對(duì)于之前的一個(gè)優(yōu)惠稅率,出售使用過的固定資產(chǎn)的一個(gè)優(yōu)惠稅率。
老師,你好,我想請(qǐng)問個(gè)問題,我一個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目,勞務(wù)是分包出去的,分包方給我們開了3個(gè)點(diǎn)的專票,3個(gè)點(diǎn)的專票我也作為進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,增值稅申報(bào)表分別在哪幾張表上填數(shù)字?3個(gè)點(diǎn)的扣除額是填在附表三的哪一行?是填在9%稅率的項(xiàng)目(第二行)?還是填在3%征收率行?
答: 你好,同學(xué)。你如果是扣除的話,你是3%征收率填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào),有開普票,稅率3%,未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅申報(bào)表主表是不是不用填,零申報(bào)???
答: 你好 ,把收入填在免稅銷售額里面。

